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原文表面呈现为常规预算执行总结,实则揭示制造业典型“收入-成本”双失衡危机。
销售收入负增长17.7%与主营业务成本超预算833.33%形成尖锐对冲,反映出市场端与生产端双重失效。
非税收入、房产税等“固定收入”占比畸高,反衬主营业务造血能力持续萎缩。
“人员散慢”“部门不协调”等表述指向组织执行力空窗期,非单纯财务问题,而是跨部门协同机制失灵的财务显影。
收支不平衡已非周期波动,而是系统性失衡,预算完成率虚高(105%)掩盖了收入质量恶化本质。
亏损背后是税源管理信息系统缺失与基层基础工作松懈的叠加效应。
适用对象:财务新人、行政岗、刚接手预算工作的文员和实习生。
使用场合:国企、年度总结会、财务汇报场合,试用期转正述职或部门复盘会议。
核心内容:讲清楚钱怎么花的、为啥亏了、哪里出问题,管理费超预算600.13%这种重点点出来。
内容体量:1250字
阅读时长:6分钟
一、财务预算执行情况
20__年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执 行情况出现不良的结果。
1.20__年企业收支总体情况
20__,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万 元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税 405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20__年主营业务成本完成1多万元,比上年增加万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;
以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:
营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。
以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。
2.__年财务收支特点
⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。
⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。
3.20__年管理工作
⑴努力增收节支,确保财务收支平衡:首先要大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。其次要硬化预算约束,节约财务资金。
⑵生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。
20__年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定 点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、存在的问题和建议
1. 资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,建议 各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时, 要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业
___公司财务部年月日
分板块写,有标题、小标题、数据罗列,最后加问题与建议,像内容这样分一二三四就行。
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